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『簡體書』审计信息化原理与方法(配光盘)(普通高等教育经管类专业“十二

書城自編碼: 2107128
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 毛华扬
國際書號(ISBN): 9787302326472
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2013-08-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 327/491000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 363

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內容簡介:
《普通高等教育经管类专业“十二五”规划教材:审计信息化原理与方法》主要讲述审计信息化的基本原理和方法,包括审计信息化的基本方法、信息化环境下的内部控制风险评估、审计信息系统的应用与技术架构、微昂审计软件应用实验、审计信息化实施方法等内容。
《普通高等教育经管类专业“十二五”规划教材:审计信息化原理与方法》可供大学审计专业、会计专业、财务管理专业学生学习,还可供在职审计、会计人员和对计算机审计感兴趣的人士使用。
目錄
第1章审计信息化概论
1.1审计信息化
1.1.1审计信息化与会计信息化的关系
1.1.2审计信息化的概念
1.1.3审计信息化系统总体架构
1.1.4审计信息化的内容
1.1.5审计信息化的方法
1.1.6审计信息化的步骤
1.2审计信息化的发展及现状
1.2.1国外审计信息化的发展
1.2.2我国审计信息化的发展历程
1.2.3我国审计信息化建设的现状及存在的问题
1.2.4大力推进审计信息化进程
复习题
第2章审计信息化的基本方法
2.1基于手工与信息化结合模式的审计方法
2.1.1审计方法的变化
2.1.2审计方法发展新趋势
2.1.3手工与信息化结合模式的审计方法
2.2审计业务管理信息化方法
2.2.1审计业务管理信息化的优势
2.2.2审计作业流程与管理
2.2.3审计项目管理
2.2.4审计准备阶段
2.2.5审计计划阶段
2.2.6审计实施阶段
2.2.7审计报告阶段
2.3会计信息化环境下的审计方法
2.3.1绕过计算机审计的方法
2.3.2通过计算机审计的方法
2.3.3利用计算机审计的方法
2.3.4在线实时审计方法
2.4ERP环境下的审计方法
2.4.1获取ERP系统数据
2.4.2分析“断点”并寻找突破口
2.4.3以控制数据分析引导业务数据分析
2.4.4瞄准数据源头和质量
2.4.5关注外围系统数据
2.4.6利用可追溯性与关联性
复习题
第3章信息化环境下的内部控制风险评估
3.1信息化环境下的审计风险
3.1.1信息化环境概念
3.1.2信息化环境对独立审计风险的影响
3.1.3信息化环境下独立审计及风险内涵
3.2风险评估指标体系
3.2.1内部环境
3.2.2信息系统控制
3.2.3控制活动
3.2.4信息与沟通
3.2.5监督
3.3风险评估方法
3.3.1定性评估法
3.3.2定量评估法
3.3.3综合评估法
复习题
第4章审计信息系统的应用与技术架构
4.1审计信息化建设方案
4.1.1审计信息系统的模式
4.1.2审计信息系统的蓝图设计
4.1.3审计信息系统的设计原则
4.2审计信息系统的应用架构
4.3审计信息系统的技术架构
4.3.1基于Microsoft.NET平台的审计信息系统技术架构
4.3.2基于J2EE平台的审计信息系统技术架构
4.3.3审计信息系统的核心技术
4.3.4审计信息系统的主流技术
4.4审计信息系统的数据架构
4.4.1集中式的数据架构
4.4.2分布式的数据架构
4.5审计信息化服务平台
4.5.1审计人员服务平台需求动因分析
4.5.2审计服务平台功能构成与应用模式
复习题
第5章审计信息系统
5.1审计信息系统概述
5.2审计信息系统的特殊性
5.3审计信息系统的构建思想
5.3.1审计信息系统构建模式
5.3.2审计信息系统构建思路
5.3.3审计信息系统构建实例
5.4微昂审计软件产品介绍
5.4.1微昂审计软件的产品体系
5.4.2微昂审计软件的功能结构
5.4.3微昂审计软件的审计类型
……
第6章微昂审计软件应用实验
第7章审计信息化实施

 

 

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