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『簡體書』审计理论与实务

書城自編碼: 2066689
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 崔飚
國際書號(ISBN): 9787115310644
出版社: 人民邮电出版社
出版日期: 2013-05-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 324/520000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 363

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編輯推薦:
1.理论与实践相结合、通俗易懂,合适应用型本科教学。
2.配套资料至少有电子课件、教学大纲、习题集及参考答案、模拟试卷等。
內容簡介:
本教材结合高校应用型本科教学实践,遵循理论与实践相统一的原则,以注册会计师审计为主线兼顾政府审计与内部审计,以会计报表审计为重点,以内部控制审计为基础,以审计风险和审计目标为导向,以审计实务操作和能力培养为根本,密切结合当前注册会计师审计实践,将审计的基本理论和知识融入审计基本技能之中。本课程是审计、会计专业的一门必修专业课,也是财务管理、信用管理、财政学等专业的重要专业基础课,实践性、综合性强。本教材的突出特点是在知识阐述中引用案例并进行剖析,使学生能比较系统、全面地掌握审计的基本理论及其实务,有利于学生加强对基本理论的理解、基本方法的利用和基本技能的训练,将专业理论和审计实务紧密结合。

为方便教学,本书配有“教学资料包”,包括电子课件、教学大纲、习题集及参考答案、模拟试卷等。
本书可作本科院校经济管理类专业的专业基础课教材。
目錄
第一篇 审计基本理论

第一章 总论 
【学习目的与要求】 
【引入案例】世界上第一份民间审计
报告——英国“南海公司”破产案 
第一节 审计的产生和发展 
第二节 审计的概念和属性 
第三节 审计的对象和目标 
第四节 审计的职能、任务和作用 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第二章 审计分类与审计组织 
【学习目的与要求】 
【引入案例】 黑脸白脸——内部审计师被指责咄咄逼人 
第一节 审计分类 
第二节 政府审计 
第三节 内部审计 
第四节 注册会计师审计 
第五节 我国审计组织间的关系 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第三章 审计职业道德和法律责任 
【学习目的与要求】 
【引入案例】注册会计师王伟的苦恼 
第一节 审计职业道德 
第二节 审计人员的法律责任 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第四章 审计准则 
【学习目的与要求】 
【引入案例】ABC会计师事务所的质量控制 
第一节 审计准则概述 
第二节 中国注册会计师执业准则 
第三节 我国的国家审计准则和内部审计准则 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第五章 审计流程与规划 
【学习目的与要求】 
【引入案例】张三丰对东方电子公司“遥控”审计 
第一节 审计流程 
第二节 审计业务约定书和审计计划 
第三节 审计的重要性 
第四节 审计风险 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第六章 审计方法 
【学习目的与要求】 
【引入案例】贵州百灵坏账计提惹争议 
第一节 审计方法演变 
第二节 审计方法体系 
第三节 审计抽样 
第四节 审计抽样在控制测试中的应用 
第五节 审计抽样在细节测试中的运用 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第七章 审计证据与审计工作底稿 
【学习目标与要求】 
【引入案例】助理人员张子宜编制工作底稿的困惑 
第一节 审计证据 
第二节 审计工作底稿 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第八章 风险评估与风险应对 
【学习目的与要求】 
【引入案例】老虎会计事务所对雄狮公司的风险评估 
第一节 了解被审计单位及其环境 
第二节 了解被审计单位的内部控制 
第三节 评估重大错报风险 
第四节 应对重大错报风险 
第五节 控制测试和实质性程序 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第九章 终结审计及审计报告 
【学习目的与要求】 
【引入案例】中国第一份无法表示意见的审计报告——宝石公司前景悲观 
第一节 终结审计工作 
第二节 审计报告的作用、种类和内容 
第三节 政府审计报告和内部审计报告的编报 
第四节 注册会计师审计报告的编制 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第十章 特殊审计领域 
【学习目的与要求】 
【引入案例】渝都公司的保留意见审计报告 
第一节 对特殊目的的审计业务出具审计报告 
第二节 验资 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 227

第二篇 审计实务

第十一章 销售与收款循环审计 
【学习目的与要求】 
【引入案例】HPL技术公司欺骗了普华永道 
第一节 销售与收款循环的特性 
第二节 控制测试和交易的实质性程序 
第三节 营业收入审计 
第四节 应收账款和坏账准备审计 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第十二章 采购与付款循环审计 
【学习目的与要求】 
【引入案例】星期五公司的秘密 
第一节 采购与付款循环审计的内部控制和控制测试 
第二节 采购与付款循环审计的实质性程序 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第十三章 存货与仓储循环审计 
【学习目的与要求】 
【引入案例】高路华公司6.4亿元的假账案 
第一节 存货与仓储循环审计概述 
第二节 存货审计 
第三节 应付职工薪酬审计 
第四节 生产成本审计 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第十四章 投资与筹资循环审计 
【学习目的与要求】 
【引入案例】ST达尔曼的退市 
第一节 投资与筹资循环审计概述 
第二节 投资与筹资循环内部控制与控制测试 
第三节 投资业务的实质性程序 
第四节 筹资业务的实质性程序 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

第十五章 货币资金审计 
【学习目的与要求】 
【引入案例】“闽福发”的高现金舞弊 
第一节 货币资金审计概述 
第二节 货币资金的实质性程序 
本章小结 
本章小测试 
实训项目 

主要参考文献 
配套资料索取说明 

 

 

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