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『簡體書』风险控制视角下的企业审计管理模式研究

書城自編碼: 3877548
分類: 簡體書→大陸圖書→管理會計
作者: 薛鹏
國際書號(ISBN): 9787205106256
出版社: 辽宁人民出版社
出版日期: 2022-11-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 296

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編輯推薦:
为促进企业内部审计管理水平的提升和发展提供理论支撑和实践参考。
內容簡介:
本书以风险控制视角下的企业审计管理模式为研究对象,以企业内部审计的发展历程为切入点,结合企业内部审计的定义与内涵、模式、作用与角色展开论述。阐述了企业内部审计程序、审计机构与审计人员、审计管理方法以及控制及其评价。分析了该视角下的风险导向企业内部审计模式,并基于此,探讨了审计垂直管理模式、分级管理模式和集中管理模式,并进一步深入研究了审计管理策略。
關於作者:
薛鹏,有色矿业集团财务有限公司工作,中级审计师和中级经济师职称,拥有国家法律职业资格证书,以及国际金融风险管理师(FRM)和美国注册管理会计师(CMA)职业牌照,具有中国银行业、证券业、基金业、会计专业从业资格,同时还具备银行间交易市场和债券结算代理交易员资格。金融领域从业16年,2021年9月在中国财务公司协会期刊发表《财务公司助推企业集团汇率风险管理体系建设》论文。

 

 

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