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『簡體書』审计学

書城自編碼: 3644474
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 李歆 左燕
國際書號(ISBN): 9787040556759
出版社: 高等教育出版社
出版日期: 2021-06-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 387

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內容簡介:
审计是党和国家监督体系的重要组成部分,在推动党中央政令畅通、维护财经秩序、保障和改善民生、推进党风廉政建设等方面发挥着重要作用。本书以系统论、控制论和信息论为理论指导,以注册会计师审计为主线,在全面介绍审计产生与发展、审计本质、审计职能、审计分类的基础上,围绕审计目标的实现过程,系统全面地阐述审计证据、审计工作底稿、初步业务活动、审计重要性、审计风险、风险评估、风险应对、审计抽样等审计基本理论和方法,结合销售与收款、采购与付款、生产与存货等业务循环以及货币资金、会计估计、关联方、持续经营假设、期初余额、期后事项、审计报告等内容,阐述相关审计基本理论和方法的实务应用。本书还介绍了注册会计师执业准则体系、注册会计师职业道德与法律责任等内容。本书突出的特点是结合审计技术的发展,介绍了电子数据审计、信息系统审计和计算机审计未来的发展,同时以审易软件为例介绍计算机辅助手段在审计实务中的应用。 “审计学”是会计、审计类专业的核心课程。作为审计学课程教材,本书理论基础扎实,实务案例丰富,实操性强。在结构安排上,本书以“目标—证据—结论”为基本逻辑,系统阐述审计目标的实现过程;在内容编写上,紧跟学科前沿,关注实务动态,尽可能吸收研究和实践成果,力争实现学以致用;在案例选材上,追踪近年审计的热点问题,使案例真正成为联系理论与实践的纽带。 本书作为课程教材通用性强,受众广泛,可作为会计、审计类专业在校本(专)科学生、研究生、企业管理人员和社会学习人员等学习用书。

 

 

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