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『簡體書』审计理论·实训·案例

書城自編碼: 3608491
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 林丽端,秦晓东,江婷婷
國際書號(ISBN): 9787521819403
出版社: 经济科学出版社
出版日期: 2021-02-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 441

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內容簡介:
由于经济关系的日益复杂和经营管理的客观需要,财产所有者由于能力、检查技术、法律、地域或经济等方面的限制,不能或无法亲自核查受托经管者的活动,这就需要一个具有相对独立的第三方对其加以检查和评价,这个独立第三方的身份就是审计人员。本书介绍了审计计划、审计证据、审计抽样方法、审计工作底稿、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、货币资金审计以及审计报告,并通过相关引导案例和拓展案例及实训帮助学生更好的理解相关概念,具有很强的实操性。
關於作者:
林丽端,女,1979年9月出生,福建龙海人,是一名福建师大经济学院财金系青年教师,主要担任《审计学》、《中外金融史》等本科课程的教学工作。
目錄
第一章 审计概述
引导案例 审计的重要作用
第一节 审计的产生和发展
第二节 审计的基本概念
第三节 审计目标
第四节 审计风险
第五节 审计过程
拓展案例 M公司存在重大错报风险
实训一 获取审计数据,做好实训前期准备工作
第二章 审计计划
引导案例 重要性水平为何如此重要
第一节 初步业务活动
第二节 总体审计策略和具体审计计划
第三节 重要性
拓展案例 审计计划严密查出小金库
实训二 审计计划阶段模块
第三章 审计证据
引导案例 审计证据不足引发的官司
第一节 审计证据的性质
第二节 审计程序
第三节 函证
拓展案例 电商企业审计证据难获取
实训三 风险评估模块
第四章 审计抽样方法
引导案例 F公司审计案例
第一节 审计抽样原理
第二节 审计抽样在控制测试中的运用
第三节 审计抽样在细节测试中的运用
拓展案例 美国N公司财务舞弊案
实训四 控制测试模块
第五章 审计工作底稿
引导案例 L会计师事务所审计程序失当受证监会处罚
第一节 审计工作底稿概述
第二节 审计工作底稿的要素和范围
第三节 审计工作底稿的编制与归档
拓展案例 A会计师事务所销毁审计档案
实训五 厘清各实务操作实训内容,做好实质性测试准备
第六章 销售与收款循环审计
引导案例 L公司虚增营业收入案例
第一节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 销售与收款循环的控制测试和评估重大错报风险
第三节 主营业务收入审计
第四节 应收账款审计
拓展案例 K农业公司虚增营业收入借壳上市
实训六 销售与收款循环模块
第七章 采购与付款循环审计
引导案例 J股份公司营业成本舞弊案
第一节 采购与付款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 采购与付款循环的控制测试和评估重大错报风险
第三节 应付账款审计
拓展案例 K财务造假案
实训七 采购与付款循环模块
第八章 生产与存货循环审计
引导案例 自产还是外购?苜蓿草成本成H乳业焦点
第一节 生产与存货循环的特点
第二节 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
第三节 生产与存货循环的重大错报风险评估及控制测试
第四节 存货审计
第五节 主营业务成本审计
拓展案例 Z公司虾夷扇贝二度出走
实训八生产与存货循环模块
第九章 货币资金审计
引导案例 K公司超百亿元现金去哪了
第一节 货币资金审计概述
第二节 货币资金的业务活动和相关内部控制
第三节 货币资金的重大错报风险
第四节 货币资金的控制测试
第五节 库存现金审计
第六节 银行存款审计
拓展案例 300亿元失踪的K帝国
实训九 货币资金模块
第十章 审计报告
参考文献

 

 

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