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『簡體書』媒体监督、内部控制与审计意见研究

書城自編碼: 3559644
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟經濟學理論
作者: 张丽达
國際書號(ISBN): 9787509598191
出版社: 中国财政经济出版社
出版日期: 2020-10-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 390

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內容簡介:
本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取*的上市公司相关案例对上述问题进行分析,更加印证了媒体监督治理作用的发挥。
關於作者:
张丽达,女,中共党员,副教授职称。西安财经大学任教。主要研究领域为审计理论与实务,曾发表1.媒体监督、内部控制与审计意见研究,[J]审计研究.20165 2.不同产权下上市公司商誉减值与企业绩效变动研究,[J]西北大学学报.201633.国家治理视角下的审计体系整合研究,[J]人大复印《审计文摘》转载。

 

 

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