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『簡體書』审计学原理与实务

書城自編碼: 3484215
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 尉玉芬,金璐旻 编
國際書號(ISBN): 9787517837343
出版社: 浙江工商大学出版社
出版日期: 2020-04-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 252

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內容簡介:
《审计学原理与实务经济管理类应用型教材》以新的审计准则为指引,主要阐述审计基本概念、理论和技能,旨在帮助学生理解审计职业理念、掌握审计基本技能。
關於作者:
尉玉芬,浙江绍兴人,注册会计师、资产评估师。曾参与多个大型审计项目和资产评估项目;主讲审计、高级财务会计课程;参与编写《成本会计》一书,在核心期刊上发表多篇论文。
目錄
章 初识审计
节 审计是什么
第二节 我们为什么需要审计
第三节 你想成为一名审计师吗
复习题
第二章 审计基本要求
节 审计准则
第二节 职业道德
第三节 职业怀疑
第四节 职业判断
复习题
第三章 管理层认定与审计目标
节 审计总体目标
第二节 管理层认定
第三节 具体审计目标
复习题
第四章 重要性与审计风险
节 重要性
第二节 审计风险
复习题
第五章 审计证据、审计程序与审计工作底稿
节 审计证据
第二节 审计程序
第三节 审计工作底稿
复习题
第六章 审计计划
节 初步业务活动
第二节 审计计划
复习题
第七章 风险评估
节 了解被审计单位及其环境
第二节 了解内部控制
第三节 评估重大错报风险
复习题
第八章 风险应对
节 总体应对措施和进一步审计程序
第二节 控制测试
第三节 实质性程序
复习题
第九章 完成审计工作
节 完成审计的常规工作
第二节 期后事项
第三节 出具审计报告
复习题
第十章 销售与收款循环审计
节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 销售与收款循环的重大错报风险评估
第三节 销售与收款循环的控制测试
第四节 销售与收款循环的实质性程序
复习题
第十一章 采购与付款循环审计
节 采购与付款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 采购与付款循环的重大错报风险
第三节 采购与付款循环的控制测试
第四节 采购与付款循环的实质性程序
复习题
第十二章 生产与存货循环审计
节 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
第二节 生产与存货循环的重大错报风险
第三节 生产与存货循环的控制测试
第四节 生产与存货循环的实质性程序
复习题
第十三章 货币资金审计
节 货币资金循环的业务活动和相关内部控制
第二节 货币资金的重大错报风险
第三节 货币资金的控制测试
第四节 货币资金的实质性程序
复习题

 

 

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