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『簡體書』最新企业内部控制原理与操作实务

書城自編碼: 3382056
分類: 簡體書→大陸圖書→管理會計
作者: 贺志东
國際書號(ISBN): 9787121354816
出版社: 电子工业出版社
出版日期: 2019-06-01


書度/開本: 16开 釘裝: 平塑单衬

售價:NT$ 1002

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內容簡介:
全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研究与开发方面的内部控制,业务外包方面的内部控制,工程项目方面的内部控制,销售方面的内部控制,合同管理方面的内部控制,资产方面的内部控制,负债方面的内部控制,所有者权益方面的内部控制,收入方面的内部控制,成本费用方面的内部控制,利润方面的内部控制,财务报告方面的内部控制,内部信息传递方面的内部控制,信息系统方面的内部控制,全面预算方面的内部控制,内部控制评价,等等。
關於作者:
贺志东 著名财税、审计专家,资深中国注册会计师和注册税务师。曾先后担任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授、中华第一财税网首席专家等职。十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》、《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在*出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位达数万家。已为大型企业“量身定做”纳税管理与纳税筹划内部培训100多场。
目錄
第一章内部控制综合知识 1

第一节内部控制概述 1

第二节内部控制要素 12

第二章组织架构方面的内部控制 38

第一节综合知识 38

第二节内控措施 41

第三章发展战略方面的内部控制 55

第一节综合知识 55

第二节内控措施 57

第四章人力资源方面的内部控制 66

第一节综合知识 66

第二节内控措施 69

第五章企业文化建设方面的内部控制 94

第一节综合知识 94

第二节内控措施 95

第六章社会责任方面的内部控制 100

第一节内控综述 100

第二节安全生产责任 102

第三节产品质量责任 105

第四节环境保护与资源节约责任 112

第五节促进就业与员工权益保护责任 113

第七章资金活动方面的内部控制 117

第一节内控综述 118

第二节筹资方面的内部控制 120

第三节投资方面的内部控制 129

第四节资金营运活动方面的内部控制 143


第八章担保业务方面的内部控制 150

第一节综合知识 150

第二节内控措施 154

第九章采购方面的内部控制 164

第一节综合知识 164

第二节内控措施 171

第十章生产经营方面的内部控制 188

第一节综合知识 188

第二节内控措施 190

第十一章研究与开发方面的内部控制 196

第一节综合知识 196

第二节立项与研究的内部控制 198

第三节开发与保护的内部控制 201

第十二章业务外包方面的内部控制 207

第一节综合知识 207

第二节内控措施 214

第十三章工程项目方面的内部控制 219

第一节综合知识 219

第二节内控措施 230

第十四章销售方面的内部控制 251

第一节销售业务内控 251

第二节应收款项内控 274

第十五章合同管理方面的内部控制 306

第一节综合知识 306

第二节内控措施 325

第十六章资产管理方面的内部控制 332

第一节综合知识 332

第二节存货方面的内控 333

第三节固定资产方面的内控 371

第四节无形资产方面的内控 391

第十七章负债方面的内部控制 418

第一节综合知识 418

第二节内控措施 426

第十八章所有者权益方面的内部控制 433

第一节综合知识 433

第二节经营者的所有者权益控制 437

第三节出资人的所有者权益控制 442

第十九章收入方面的内部控制 448

第一节综合知识 448

第二节内控措施 453

第二十章成本费用方面的内部控制 462

第一节综合知识 462

第二节内控措施 486

第二十一章利润方面的内部控制 506

第一节综合知识 506

第二节内控措施 510

第二十二章财务报告方面的内部控制 521

第一节综合知识 521

第二节内控措施 521

第二十三章内部信息传递方面的内部控制 534

第一节综合知识 534

第二节内控措施 535

第二十四章信息系统方面的内部控制 543

第一节综合知识 543

第二节内控措施 549

第二十五章全面预算方面的内部控制 569

第一节综合知识 569

第二节内控措施 573

第二十六章内部控制评价 592

第一节内部控制评价综述 592

第二节内部控制综合评价 629

第三节内部控制个别评价 635
內容試閱
内部控制(简称内控)是为实现组织目标而对组织的生产经营活动及其管理行为实施的全员、全面、全过程的管控活动。内部控制应当达到以下基本目标:合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。
为了帮助全国广大企业全体员工广泛参与内部控制的具体实施,加强内部控制全员、全面、全过程管理,进一步推动管理创新,不断提升管理水平,有效防控经营风险,保证实现价值目标,由全国著名财会、审计、税务专家贺志东同志编写了《系统、深入学最新企业内部控制操作实务》一书。
本书系统深入地传授最新的、立竿见影的内部控制方面的实际操作知识和技巧。全书共26章,内容涉及内部控制综合知识,以及组织架构、发展战略、人力资源、企业文化建设、社会责任、资金活动、担保业务、采购、生产经营、研究与开发、业务外包、工程项目、销售、合同管理、资产、负债、所有者权益、收入、成本费用、利润、财务报告、内部信息传递、信息系统、全面预算等方面的内部控制和内部控制评价。读者细读这本无比珍贵的宝典将获益匪浅、少走弯路,众多财税问题将迎刃而解,大幅提升财税技能和竞争力。
本书读者对象:全国每家企业的负责人和其他经营管理人员、财会人员、内部审计人员,企业管理、税务、国家审计、银行业监管部门相关人员,以及会计师事务所等专业化的企业服务机构从业人士、会计理论和教育工作者等。
本书具有以下特色:
(1)系统、深入,注重细节;
(2)具有极强的操作性、实用性;
(3)依据最新的内控体系、企业会计准则、企业财务通则、审计准则、税法体系等编写;
(4)通俗易懂,名家手把手逐一介绍各知识点;
(5)条理清晰,查检便捷;
(6)案例丰富;
(7)具有极强的专业性、权威性、创造性。
在本书编写过程中,作者参考和借鉴了国内外一些相关文献资料;本书的出版得到了电子工业出版社以及智董集团旗下中华第一财税网(又名智董网,www.tax.org.cn)的大力支持和帮助,在此均深表谢意!

 

 

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