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『簡體書』合规审计(教育部经济管理类主干课程教材·审计系列)

書城自編碼: 3215818
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 郑石桥 主编
國際書號(ISBN): 9787300258461
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2018-07-01


書度/開本: 128开 釘裝: 平装

售價:NT$ 221

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內容簡介:
从技术逻辑来说,审计就是对特定事项与既定标准之间的一致性获取证据并发表意见,这里的特定事项就是审计主题。总体来说,审计主题包括财务信息、业务信息、特定行为和特定制度,基于这四类审计主题,分别形成财务审计、绩效审计、合规审计和制度审计,上述四类审计相关的知识是审计学专业的通识。
本书聚焦合规审计,借鉴世界审计组织的合规审计准则,扎根于中国合规审计理论研究和实务探索,对合规审计原理做了系统介绍,共分为四个单元:*单元介绍合规审计的基本概念和基本步骤,包括第1章和第2章;第二单元介绍合规审计各步骤的操作原理,包括第3章至第7章;第三单元介绍合规审计的关键技术及审计标准,包括第8章和第9章;第四单元(第10章)介绍员工舞弊行为这种特殊的合规审计。
關於作者:
郑石桥南京审计大学教授,博士生导师(兼职),主要从事审计理论与内部控制研究,先后主持国家自然科学基金项目、国家社会科学基项目各1项,教育部、财政部及审计署等部级课题5项,在《会计研究》《中国工业经济》等学术期刊上发表论文270余篇,出版《审计理论研究:审计主题视角》《内部控制实证研究》等专著10余部。
目錄
目录
第1章合规审计的基本框架和基本步骤
第1节审计业务体系和审计方式体系
第2节合规审计的基本框架
第3节数据式合规审计的基本步骤
第2章数据式合规审计的核心要素
第1节合规审计风险
第2节合规审计重要性
第3节合规审计意见
第4节合规审计电子数据分析的基本过程
第3章合规审计的审计准备工作
第1节组建审计小组和发送审计通知书
第2节初步业务活动
第3节总体审计策略
第4节合规风险评估程序的具体方案本章小结
第4章合规审计的风险评估程序
第1节了解被审计单位及相关情况
第2节了解被审计单位相关内部控制和相关信息系统
第3节评估合规风险并确定进一步审计程序的总体方案和实施方案
第5章合规审计的进一步审计程序
第1节合规审计的进一步审计程序及其目的
第2节合规审计的内部控制测试
第3节合规审计的实质性程序
第6章合规审计的审计报告
第1节汇总审计发现、筛选审计发现及总体复核
第2节嫌疑问题的审计定性
第3节形成合规审计意见
第4节撰写并发布合规审计报告及相关文件
第7章合规审计的审计成果应用
第1节合规审计过程中的审计成果应用
第2节合规审计整改机制
第3节合规审计结果公告
第8章合规审计电子数据分析的关键技术
第1节电子数据采集和预处理技术
第2节电子数据分析技术
第3节电子数据分析案例
第9章合规审计的审计标准
第1节适用审计标准的选择
第2节法律法规的分类及检索
第10章 员工舞弊行为审计
第1节员工舞弊概述
第2节员工舞弊预警审计技术
第3节员工舞弊侦察审计技术

 

 

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