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『簡體書』内部审计学(教育部经济管理类主干课程教材·审计系列)

書城自編碼: 3063901
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 主编 张庆龙
國際書號(ISBN): 9787300245928
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2017-09-01
版次: 1
頁數/字數: /518
書度/開本: 128开 釘裝: 平装

售價:NT$ 324

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內容簡介:
构建内部审计制度已经成为近年来监管机构的一项战略性制度安排。本书基于作者多年授课和科研经验的积累,参考国内外多部与内部审计相关的著作,系统梳理了内部审计的发展脉络和历史演进,对内部审计的理论基础、定义以及与外部审计的区别进行了界定。本书突出了内部审计与其他学科之间的融合,尤其是内部审计在内部控制、风险管理和公司治理领域的角色定位。
本书可以作为高等学校内部审计专业的教材,也可以作为实务操作中广大企业集团、上市公司、行政事业单位内部审计实践方面的培训用书。
關於作者:
张庆龙北京国家会计学院教授,博士生导师,国务院特殊津贴专家。兼任财政部内部控制咨询委员会第三届专家委员、财政部第一届会计准则咨询委员会咨询委员、中国审计学会教育分会理事、中国会计学会教育专业委员会委员、北京市审计局特聘专家。曾在《会计研究》《审计研究》上发表专业论文多篇。出版《成为明日胜任的内部审计师》《财务转型始于共享服务》《企业司库操作实务》《行政事业单位内部控制》等多部专著。
目錄
第1章内部审计定义
第1节内部审计的产生与发展
第2节内部审计定义的历史演进
第3节内部审计与外部审计的区别
第2章内部审计机构与内部审计职业
第1节内部审计机构的设置模式
第2节内部审计职业准则
第3节内部审计职业道德
第3章内部审计证据与工作底稿
第1节内部审计证据
第2节内部审计工作底稿
第4章内部审计技术方法
第1节内部审计证据的取证方法
第2节内部审计的抽样方法
第3节分析程序的操作细节
第4节内部审计中的大数据分析
第5章内部审计工作流程
第1节编制内部审计计划
第2节进行审计准备
第3节实施审计
第4节出具内部审计报告
第5节后续审计
第6章内部审计在内部控制中的角色定位
第1节内部控制概述
第2节内部控制目标与要素
第3节内部控制措施及其局限性
第4节内部审计在内部控制中的角色定位
第5节内部控制审计
第7章内部审计在风险管理中的角色定位
第1节风险管理概述
第2节内部审计在风险管理中的角色定位
第3节风险管理审计
第8章内部审计在公司治理中的角色定位
第1节公司治理与内部审计
第2节内部审计在公司治理中的角色定位
第3节公司治理审计
第9章内部审计管理
第1节内部审计项目管理
第2节内部审计人力资源管理
第3节内部审计绩效管理
第4节内部审计人际关系管理
第5节内部审计管理信息化
第10章绩效审计
第1节绩效审计的概念
第2节绩效审计的产生与发展
第3节绩效审计的内容
第4节绩效审计的方法
第5节绩效审计的评价
第6节绩效审计的程序
第7节绩效审计报告
第11章信息系统审计
第1节信息系统审计概述
第2节信息系统审计的方法和技术
第3节一般控制审计
第4节应用控制审计
第12章舞弊审计
第1节舞弊概述
第2节舞弊审计概述
第3节舞弊审计的程序、方法与报告
第4节舞弊的预防与监控
第13章基本建设项目审计
第1节开工前审计
第2节在建项目审计
第3节竣工决算审计
第4节投资效益审计
第14章经济责任审计
第1节经济责任审计的概念和特点
第2节经济责任审计的基本内容及评价
第3节经济责任审计的评价方法和评价指标
第4节经济责任审计报告
参考文献

 

 

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