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『簡體書』内部审计 让虚假数字无处藏身

書城自編碼: 3004184
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 陈金翠
國際書號(ISBN): 9787115441843
出版社: 人民邮电出版社
出版日期: 2017-04-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 223/291
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 302

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編輯推薦:
1. 操作性强。书中的大量案例、技巧和运用中的各类文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具操作性。
2. 案例丰富。章前有引导案例,章后有综合案例分析,文中穿插了大量的案例,理论与实务结合。
3. 结构清晰,易学易懂。本书编者尽量用通俗易懂的语言来进行表述,让读者在轻松阅读中领悟内部审计的理论精髓和掌握基本业务方法。
內容簡介:
全书共包括9部分内容,分别为: 内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、 人力资源管理控制的内部审计。
關於作者:
陈金翠:经济学硕士,曾在国有大中型企业平顶山煤业集团(平煤集团)从事财务管理工作,任职财务总监。现在河南城建学院任教,管理学副教授职 称,主讲《基础会计》《财务会计》《财务管理》《税法》及《审计》等课程。兼职平顶山天安煤业股份有限公司(平煤股份)财务顾问。长期从事财 务实务技能和会计职称考试培训,具有丰富的会计实战经验。

 

 

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