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『簡體書』审计学 第2版

書城自編碼: 2732574
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 倪明辉
國際書號(ISBN): 9787111527190
出版社: 机械工业出版社
出版日期: 2016-02-01
版次: 2 印次: 1
頁數/字數: 302/479000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 299

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內容簡介:
本教材将根据最新发布的企业会计准则和中国注册会计师执业准则体系的核心要求,按照风险导向审计的思想,系统阐述审计业务的基本原理与实务。同时,为避免与其他审计方向课程的重复,教材以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计和内部审计的相关内容,以适应我国会计学专业教学的现状及就业对知识和技能的需要。本教材配有适时的练习和思考题、案例分析题,本章前、章后附有本章学习重点和本章小结。本教材适合作为会计学、财务管理、审计学等各类经济管理专业的各层次大学本科学生学习使用,也可作为审计从业人员参考书使用。
目錄
目录
前言
第一章审计概述
导入案例
学习目标
第一节审计的产生与发展
第二节审计的定义和本质
第三节审计的职能和作用
第四节审计的种类
第五节审计组织
练习题
第二章执业准则与法律责任
导入案例
学习目标
第一节注册会计师执业准则
第二节鉴证业务基本准则
第三节会计师事务所质量控制准则
第四节注册会计师职业道德
第五节注册会计师法律责任
练习题
第三章审计目标与审计过程
导入案例
学习目标
第一节审计目标
第二节审计目标的实现过程
练习题
第四章审计证据和审计工作底稿
导入案例
学习目标
第一节审计证据
第二节获取审计证据的审计程序
第三节审计工作底稿
练习题
第五章审计技术和方法
导入案例
学习目标
第一节审计技术
第二节审计方法
第三节审计抽样
练习题
第六章计划审计工作
导入案例
学习目标
第一节初步业务活动
第二节计划审计活动
第三节审计重要性
第四节审计风险
练习题
第七章风险评估与风险应对
导入案例
学习目标
第一节风险评估
第二节了解被审计单位及其环境
第三节了解被审计单位的内部控制
第四节评估重大错报风险
第五节风险应对
练习题
第八章采购与付款循环审计
导入案例
学习目标
第一节采购与付款循环概述
第二节采购与付款循环的内部
控制与控制测试
第三节应付账款的实质性程序
第四节固定资产的实质性程序
练习题
第九章生产与仓储循环审计
导入案例
学习目标
第一节生产与仓储循环概述
第二节生产与仓储循环的内部
控制和控制测试
第三节存货的实质性程序
练习题
第十章销售与收款循环审计
导入案例
学习目标
第一节销售与收款循环概述
第二节销售与收款循环的内部
控制与控制测试
第三节营业收入的实质性程序
第四节应收账款的实质性程序
练习题
第十一章筹资与投资循环审计
导入案例
学习目标
第一节筹资与投资循环概述
第二节筹资与投资循环的内部
控制与控制测试
第三节借款审计
第四节长期股权投资审计
练习题
第十二章货币资金审计
导入案例
学习目标
第一节货币资金概述
第二节货币资金的内部
控制与控制测试
第三节库存现金的实质性程序
第四节银行存款的实质性程序
练习题
第十三章终结审计与审计报告
导入案例
学习目标
第一节终结审计
第二节审计报告
练习题
参考答案
参考文献

 

 

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