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內容簡介: |
《审计专题教学案例精选》按照研究生层次讲授审计专题的逻辑体系,从与现代审计理论相关的案例、内部控制与风险管理相关的案例、公司治理与内部审计相关案例、公共部门与政府审计的相关案例、信息技术与审计的相关案例五个模块共计十八个案例进行研究,案例正文部分强调事实与时间的逻辑循序,案例使用说明部分是用来向使用此案例于教学的教师提供案例正文中未提及的背景信息及注意事项的文件,书主要包括:本案例要实现的教学目标和使用范围;案例讨论的准备工作,即需要学生事先掌握的背景材料,包括理论背景、行业背景、制度背景等;案例分析要点,即通过案例分析要解决的知识点;教学组织方式。
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目錄:
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第一章与现代审计理论相关的案例
第一节南海事件:资本市场引入审计制度的导火线
第二节银广夏事件:风险导向审计引入中国的导火线
第三节安然事件:审计模式和审计监管模式的转变
第四节银河科技:审计独立性问题分析
第二章 内部控制、公司治理与内部审计相关的案例
第一节西门子:商业贿赂与反贿赂机制
第二节晋美会计师事务所:构建业务质量控制
体系的实践”
第三节蓝天公司:内部控制专项审计分析
第四节新华制药:内部控制信息披露问题分析
第五节宏盛科技:公司治理问题分析”
第三章公共部门与政府审计的相关案例
第一节国家自然科学基金委员会:基金挪用的
内控缺陷分析
第二节广东省气象局:财政支出项目绩效评价
第三节A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践
第四节汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告
第五节审计风暴、政府审计公告及其大讨论
第四章信息技术与审计的相关案例
第二节滕森集团:信息系统审计的内容和程序
第三节IT变更与补丁管理:目标和路径
第四节外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序
第五章案例使用说明
第一节南海事件:资本市场引入审计制度的导火线
第二节银广夏事件:风险导向审计引入中国的导火线
第三节安然事件:审计模式和审计监管模式的转变
第四节银河科技:审计独立性问题分析
第五节西门子:商业贿赂与反贿赂机制
第六节晋美会计师事务所:构建业务质量控制体系的实践
第七节蓝天公司:内部控制专项审计分析
第八节新华制药:内部控制信息披露问题分析
第九节宏盛科技:公司治理问题分析
第十节国家自然科学基金委员会:基金挪用的内控缺陷分析
第十一节广东省气象局:财政支出项目绩效评价
第十二节A事业单位构建财政预算项目绩效评价体系的实践
第十三节汶川地震灾后重建公共资金项目的审计公告
第十四节审计风暴、政府审计公告及其大讨论
第十五节迈朗公司:信息技术风险评估与审计计划编制
第十六节滕森集团:信息系统审计的内容和程序
第十七节IT变更与补丁管理:目标和路径
第十八节外资商业银行信息系统外包审计:思路和程序
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