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『簡體書』十二五“高职高专会计专业规划教材-审计基础

書城自編碼: 2531441
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 龙霞
國際書號(ISBN): 9787513636858
出版社: 中国经济出版社
出版日期: 2015-02-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 251/
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 291

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內容簡介:
本教材依据教育部最新制定的《高职高专教育基础审计课程教学基本要求》、新颁布修订的《企业会计准则》、《审计准则》及相关法律制度规范要求,以注册会计师审计业务为主线,阐述了审计的定义、审计准则、职业道德与法律责任、管理层认定与审计目标、审计证据和审计工作底稿、审计重要性、审计风险和审计测试程序等基本理论知识,按照业务循环介绍了采购与付款、生产与存货、销售与收款、筹资与投资、货币资金等模块审计,最后介绍审计业务完成和审计报告的编制与出具。
本教材既可作为高职高专院校会计、审计及相关专业的教学用书,也可作为相关从业者的业务参考书。
關於作者:
龙霞,女,湖北荆州人,注册会计师,从事审计与会计教学工作,主要讲授审计基础、审计实务、内部控制和财务会计等课程。
目錄
第一章 审计概论
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的基本概念
第三节 审计的种类
第四节 审计组织与审计人员


第二章 注册会计师执业准则、职业道德与法律责任
第一节 注册会计师执业准则
第二节 注册会计师职业道德
第三节 注册会计师法律责任


第三章 管理层认定与审计目标
第一节 管理层、治理层的责任及注册会计师的责任
第二节 管理层认定
第三节 审计目标
第四章 审计业务约定书与审计计划
第一节 审计业务约定书
第二节 审计计划
第三节 审计程序
第五章 审计依据、审计证据与审计工作底稿
第一节 审计依据
第二节 审计证据
第三节 审计工作底稿
第六章 审计重要性、审计风险、控制测试和实质性程序
第一节 审计重要性
第二节 审计风险
第三节 风险评估程序、控制测试及实质性程序
第七章 审计抽样
第一节 审计抽样概述
第二节 属性抽样在控制测试中的应用
第三节 变量抽样在细节 测试中的应用
第八章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环的特点
第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试
第三节 营业收入审计
第四节 应收账款审计
第九章 采购与付款循环审计
第一节 采购与付款循环概述
第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试
第三节 应付账款审计
第四节 相关项目审计
第十章 生产与仓储循环审计
第一节 生产与仓储循环概述
第二节 生产与仓储循环的内部控制和控制测试
第三节 生产与仓储循环的实质性程序
第十一章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环概述
第二节 筹资与投资循环的内部控制和控制测试
第三节 筹资交易有关账户的实质性程序
第四节 投资交易有关账户的实质性程序
第十二章 货币资金审计
第一节 货币资金概述
第二节 货币资金的内部控制和控制测试
第三节 库存现金审计
第四节 银行存款审计


第十三章 终结审计与审计报告
第一节 终结审计
第二节 审计报告
第三节 标准审计报告
第四节 非标准审计报告

 

 

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