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內容簡介: |
本书是在吸收审计理论与实务最新成果的基础上编写而成的。全书共有17章内容,以注册会计师通用目的财务报表审计为核心,审计实务部分以执行新企业会计准则的中型制造企业为对象,阐释审计理论,并重点训练学生将所学审计理论知识用于解决实际问题。每章都配有大量的审计案例,以及思考与实训部分,其编写思路为解决审计难教、审计难学提供了很好的解决模式。
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目錄:
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前言
第一章概论
引导案例
第一节审计的含义
第二节审计主体
第三节审计的分类
思考与实训
第二章审计准则、职业道德与法律责任
引导案例
第一节审计准则
第二节审计职业道德
第三节审计法律责任
思考与实训
第三章管理层认定与审计目标
引导案例
第一节管理层认定
第二节审计目标
思考与实训
第四章审计方法
引导案例
第一节审计模式
第二节审计组织方法
第三节审计程序
思考与实训
第五章审计证据与审计工作底稿
引导案例
第一节审计证据
第二节审计工作底稿
思考与实训
第六章审计重要性与审计风险
引导案例
第一节审计重要性
第二节审计风险
思考与实训
第七章初步业务活动与计划审计工作
引导案例
第一节初步业务活动
第二节计划审计工作
思考与实训
第八章风险评估
引导案例
第一节了解被审计单位及其环境
第二节了解内部控制
第三节识别与评估重大错报风险
思考与实训
第九章风险应对
引导案例
第一节总体应对措施和进一步审计程序的总体方案
第二节控制测试
第三节实质性程序
思考与实训
第十章审计抽样
引导案例
第一节审计抽样的基本概念
第二节审计抽样在控制测试中的应用
第三节审计抽样在细节测试中的应用
思考与实训
第十一章销售与收款循环审计
引导案例
第一节销售与收款循环概述
第二节销售与收款内部控制的了解与评价
第三节销售与收款循环的控制测试
第四节营业收入审计
第五节应收账款审计
第六节相关项目审计
思考与实训
第十二章采购与付款循环审计
引导案例
第一节采购与付款循环概述
第二节采购与付款循环内部控制的了解与评价
第三节采购与付款循环的控制测试
第四节应付账款审计
第五节相关项目审计
思考与实训
第十三章生产与仓储循环审计
引导案例
第一节生产与仓储循环概述
第二节生产与仓储循环内部控制的了解与评价
第三节生产与仓储循环的控制测试
第四节存货审计
第五节营业成本审计
第六节应付职工薪酬审计
思考与实训
第十四章筹资与投资循环审计
引导案例
第一节筹资与投资循环概述
第二节筹资与投资循环内部控制的了解与评价
第三节筹资与投资循环的控制测试
第四节负债审计
第五节所有者权益审计
第六节投资审计
第七节相关项目审计
思考与实训
第十五章货币资金审计
引导案例
第一节货币资金概述
第二节货币资金内部控制的了解与评价
第三节货币资金的控制测试
第四节库存现金审计
第五节银行存款审计
思考与实训
第十六章固定资产审计
引导案例
第一节固定资产概述
第二节固定资产内部控制的了解与评价
第三节固定资产的控制测试
第四节固定资产的实质性程序
思考与实训
第十七章完成审计工作与审计报告
引导案例
第一节完成审计工作
第二节审计报告
第三节非审计报告
第四节审计意见决策
思考与实训
参考文献
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