登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台(0) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新註冊 | 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / EMS,時效:出貨後2-3日

2024年10月出版新書

2024年09月出版新書

2024年08月出版新書

2024年07月出版新書

2024年06月出版新書

2024年05月出版新書

2024年04月出版新書

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

2023年10月出版新書

2023年09月出版新書

『簡體書』国际注册内部审计师CIA考试应试指南:《国际内部审计专业实务框架》精要解读

書城自編碼: 2393220
分類: 簡體書→大陸圖書→考試财税外贸保险类考试
作者: 中审网校 编
國際書號(ISBN): 9787509553978
出版社: 中国财政经济出版社一
出版日期: 2014-05-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 188/257000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 270

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
形似神异:什么是中日传统政治文化的结构性差异
《 形似神异:什么是中日传统政治文化的结构性差异 》

售價:NT$ 254.0
养育不好惹的小孩
《 养育不好惹的小孩 》

售價:NT$ 352.0
加加美高浩的手部绘画技法 II
《 加加美高浩的手部绘画技法 II 》

售價:NT$ 407.0
卡特里娜(“同一颗星球”丛书)
《 卡特里娜(“同一颗星球”丛书) 》

售價:NT$ 398.0
伟大民族:从路易十五到拿破仑的法国史(方尖碑)
《 伟大民族:从路易十五到拿破仑的法国史(方尖碑) 》

售價:NT$ 857.0
古今“书画同源”论辨——中国书法与中国绘画的关系问题兼中国画笔墨研究
《 古今“书画同源”论辨——中国书法与中国绘画的关系问题兼中国画笔墨研究 》

售價:NT$ 602.0
《日本文学史序说》讲演录
《 《日本文学史序说》讲演录 》

售價:NT$ 332.0
无尽的海洋:美国海事探险与大众文化(1815—1860)
《 无尽的海洋:美国海事探险与大众文化(1815—1860) 》

售價:NT$ 454.0

建議一齊購買:

+

NT$ 368
《 CIA考试指南(第1部分):内部审计基础 》
+

NT$ 407
《 增值:集团公司内部审计实务与技巧(集团内审总监实务方法和经验总结,15个技术方法,任职企业数十年使用和改进,24个内审实务指南,由亲手操作的若干案例归纳提炼) 》
+

NT$ 405
《 国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计基础 》
+

NT$ 405
《 国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计实务 》
+

NT$ 540
《 国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计知识要素 》
內容簡介:
《国际内部审计专业实务框架》以下简称《框架》是国际公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务,还是国际注册内部审计师CIA考试都非常重要。然而《框架》条文拗口,阅读者普遍反映枯燥无味、晦涩难懂、难以理解和掌握。特别是CIA考生,渴望能够有对《框架》通俗易懂的解读,这便是编写本书的初衷。
本书由中国审计网WWW.shenji.cn旗下中审网校组织编写,并作为中审网校CIA学习卡的指定配套考试用书,旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》。中审网校结合多年的培训经验,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握最新的国际内部审计专业实务标准、方法及最佳实践。
目錄
第1章内部审计定义

 1.1独立性与客观性

1.1.1独立性原则

1.1.2客观性原则

1.1.3损害独立性或客观性的情形

1.1.4独立性或客观性受损的披露

 1.2确认和咨询业务

1.2.1确认业务

1.2.2咨询服务

1.2.3确认业务与咨询服务的区别

 1.3增加价值和改善组织的运营

 1.4系统的、规范的方法

 1.5评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果

 1.6帮助组织实现其目标

 1.7案例与应用

第2章首席审计官

 2.1内部审计章程

2.1.1章程的概念

2.1.2章程的批准

 2.2报告关系

2.2.1向董事会和高级管理层报告

2.2.2与审计委员会的关系

 2.3内部审计部门管理

2.3.1内部审计计划管理

2.3.2沟通和批准

2.3.3內部审计资源管理

2.3.4政策和程序

2.3.5內部审计风险管理

……

第3章内部审计师

第4章内部审计应用

第5章内部审计程序

附录12013修订版《框架》词汇表

附录22013修订版《框架》目录索引

参考文献

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.