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『簡體書』新编审计原理与实务(第4版普通高等教育十一五国家级规划教材)

書城自編碼: 2220794
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 马春静 等编著
國際書號(ISBN): 9787561123614
出版社: 大连理工大学出版社
出版日期: 2012-01-01
版次: 4 印次: 17
頁數/字數: 305/455000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 333

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編輯推薦:
由马春静和高俊莲等编著的《新编审计原理与实务》是新世纪高等职业教育教材编审委员会组编的会计与电算化会计类课程规划教材之一。本书遵循“掌握方法、强化应用、培养技能”的编写原则,系统地阐述了现代审计的基本原理和审计基本技能。主要内容包括:管理层认定与审计目标;审计方法与审计范围;审计业务约定书与审计计划;控制测试与实质性程序等。
目錄
第一章 概论
 第一节 审计的产生与发展
 第二节 审计的定义
 第三节 审计主体
 第四节 审计的分类
 第五节 审计与会计的关系
 思考与实训
第二章 注册会计师审计准则、职业道德与法律责任
 第一节 注册会计师审计准则
 第二节 注册会计师的职业道德
 第三节 注册会计师的法律责任
 思考与实训
第三章 管理层认定与审计目标
 第一节 管理层的责任、治理层的责任与注册会计师的责任
 第二节 管理层认定
 第三节 审计目标
 思考与实训
第四章 审计方法与审计范围
 第一节 审计模式
 第二节 审计组织方法
 第三节 审计程序
 第四节 审计范围
 思考与实训
第五章 审计依据、审计证据与审计工作底稿
 第一节 审计依据
 第二节 审计证据
 第三节 审计工作底稿
 思考与实训
第六章 审计业务约定书与审计计划
 第一节 审计业务约定书
 第二节 审计计划
 思考与实训
第七章 审计重要性与审计风险
 第一节 审计重要性
 第二节 审计风险
 思考与实训
第八章 控制测试与实质性程序
 第一节 内部控制概述
 第二节 了解并评价内部控制
 第三节 控制测试
 第四节 实质性程序
 思考与实训
第九章 审计抽样
 第一节 选取测试项目的方法
 第二节 选取样本的基本方法
 第三节 控制测试中的抽样技术
 第四节 实质性程序中的抽样技术
 思考与实训
第十章 审计过程
 第一节 计划阶段
 第二节 实施阶段
 第三节 报告阶段
 思考与实训
第十一章 销售与收款循环审计
 第一节 销售与收款循环概述
 第二节 销售与收款循环的风险识别与评估
 第三节 销售与收款循环控制测试
 第四节 销货交易的实质性程序
 第五节 主营业务收入审计
 第六节 应收账款和坏账准备审计
 第七节 相关账户审计
 思考与实训
第十二章 生产与仓储循环审计
第一节 生产与仓储循环概述
第二节 生产与仓储循环内部控制的了解与评价
第三节 生产与仓储循环的控制测试
第四节 存货审计
第五节 营业成本审计
第六节 应付职工薪酬审计
第七节 相关项目审计
思考与实训
第十三章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环概述
第二节 销售与收款循环内部控制的了解与评价
第三节 销售与收款循环的控制测试
第四节 营业收入审计
第五节 应收账款审计
第六节 相关项目审计
思考与实训
第十四章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环概述
第二节 筹资与投资循环内部控制的了解与评价
第三节 筹资与投资循环的控制测试
第四节 负债筹资审计
第五节 所有者权益筹资审计
第六节 投资相关项目审计
第七节 其他相关项目审计
思考与实训
第十五章 货币资金审计
第一节 货币资金概述
第二节 货币资金内部控制的了解与评价
第三节 货币资金的控制测试
第四节 库存现金审计
第五节 银行存款审计
思考与实训
第十六章 固定资产审计
第一节 固定资产概述
第二节 固定资产内部控制的了解与评价
第三节 固定资产的控制测试
第四节 固定资产的实质性程序
第五节 相关项目审计
思考与实训
第十七章 终结审计与审计报告
第一节 终结审计
第二节 审计报告概述
第三节 标准审计报告
第四节 非标准审计报告
第五节 审计意见决策
思考与实训

 

 

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