登入帳戶  | 訂單查詢  | 購物車/收銀台( 0 ) | 在線留言板  | 付款方式  | 聯絡我們  | 運費計算  | 幫助中心 |  加入書簽
會員登入 新註冊 | 新用戶登記
HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2023年度TOP分類閱讀雜誌 香港/國際用戶
最新/最熱/最齊全的簡體書網 品種:超過100萬種書,正品正价,放心網購,悭钱省心 送貨:速遞 / EMS,時效:出貨後2-3日

2024年08月出版新書

2024年07月出版新書

2024年06月出版新書

2024年05月出版新書

2024年04月出版新書

2024年03月出版新書

2024年02月出版新書

2024年01月出版新書

2023年12月出版新書

2023年11月出版新書

2023年10月出版新書

2023年09月出版新書

2023年08月出版新書

2023年07月出版新書

『簡體書』内部控制与现代审计初探

書城自編碼: 2200588
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟統計/審計
作者: 胡志容 著
國際書號(ISBN): 9787506836746
出版社: 中国书籍出版社
出版日期: 2013-10-01


書度/開本: 32开

售價:NT$ 353

我要買

share:

** 我創建的書架 **
未登入.



新書推薦:
白蕉给你讲书法(跟大师学书法)
《 白蕉给你讲书法(跟大师学书法) 》

售價:NT$ 198.0
文明的故事(全11卷-2024版)
《 文明的故事(全11卷-2024版) 》

售價:NT$ 11898.0
中国汽车综合测评技术研究报告 (2024)
《 中国汽车综合测评技术研究报告 (2024) 》

售價:NT$ 1040.0
万有引力书系:金马 巴拿马铁路悲歌
《 万有引力书系:金马 巴拿马铁路悲歌 》

售價:NT$ 510.0
人文与社会译丛:休谟的人生智慧
《 人文与社会译丛:休谟的人生智慧 》

售價:NT$ 354.0
高效时间管理:巧妙且明智地利用时间
《 高效时间管理:巧妙且明智地利用时间 》

售價:NT$ 302.0
完美咨询 原书第4版
《 完美咨询 原书第4版 》

售價:NT$ 390.0
亿万:围剿华尔街大白鲨(珍藏版)  [美]茜拉·科尔哈特卡
《 亿万:围剿华尔街大白鲨(珍藏版) [美]茜拉·科尔哈特卡 》

售價:NT$ 359.0

內容簡介:
《内部控制与现代审计初探》中,作者在现代审计的视野里,回顾并探讨了内部控制及相关的危机管理、风险管理的起源与发展情况、内部控制的要素、内部控制与现代审计的关系等,并关注中国审计的现代化问题。紧接着,对内部审计、注册会计师审计等涉及的一系列问题进行了探讨,并根据作者本人的教学重心和现代审计的重心以及注册会计师审计特有的复杂性,尽力吸收更多的观点和看法,试图对注册会计师审计作更为全面深入的探讨,并且在探讨中将其与内部控制紧密结合起来。例如,作者对内部控制与注册会计师审计的关系,内部控制背景下注册会计师审计的项目承接、审计目标、审计范围、审计方法、审计风险、审计责任、审计实施措施等,都作了不同程度的探讨。
關於作者:
胡志容,重庆电子工程职业学院财经学院经济学副教授,工商管理硕士,理学学士,管理学学士,省部级科研课题《应用型会计人才实践教学体系的构建与实践》主持人,省级(重庆市)重点科研课题《高职会计专业课程体系改革研究与实践》主研人员,参加科研创新团队一个。主编教材一部《审计基础与实务》,2013年2月由重庆大学出版社出版。参编的教材有《基础会计》《企业会计核算与报告》并担任副主编。发表论文10多篇。
目錄

绪言
第一章 组织内部控制的起源与发展
第一节 内部控制的产生和演进轨迹
第二节 世界内部控制的起源与发展研究
第三节 我国组织内部控制的起源和发展
第四节 企业内部控制的起源和发展
第五节 风险管理的起源和发展
第六节 危机管理的起源和发展
第七节 关于内部控制发展的思考
第二章 组织内部控制及其构成要素
第一节 内部控制要素的内容
第二节 内部控制的构成要素和基本方式
第三节 基于企业内部管理需要的内部控制构成要素和控制方法
第四节 内部控制理论的实践与借鉴
第三章 内部控制与现代审计
第一节 现代审计的起源和发展
第二节 现代审计与中国附:中国审计现代化
第三节 内部控制与现代审计的关系
第四章 内部审计的发展与特征
第一节 内部审计的起源与发展趋势
第二节 内部审计特征
第三节 内部控制和内部审计的关系
第五章 内部审计的实施
第一节 内部审计的程序与计划
第二节 制订内部审计工作方案
第三节 开展内部总结
第四节 审计报告阶段和跟踪审计阶段
第五节 内部审计工作的范围、存在的主要问题及改进对策
第六章 现代企业内部审计
第一节 内部审计在公司治理结构中的地位
第二节 企业内部审计制度的作用
第三节 现代企业内部审计工作的主要内容
第四节 健全企业风险管理机制的必要性
第五节 现代企业风险管理导向下的内部控制审计工作
第六节 企业内部审计工作流程
第七节 现代企业内部控制和内部审计存在的问题及改进措施
第七章 注册会计师审计的起源与发展
第一节 西方注册会计师审计的起源与发展
第二节 我国注册会计师审计的起源与发展
第三节 注册会计师审计的基本概念
第八章 内部控制对注册会计师审计的影响
第一节 影响注册会计师审计独立性因素的分析
第二节 审计与内部控制之管理人制度对注册会计师的影响
第三节 作为管理人主体的注册会计师——管理人的特点
……
第九章 注册会计师的内部控制审核
第十章 注册会计师审计的项目承接和审计范围
第十一章 内部控制与注册会计师审计方法选择
第十二章 注册会计师对内部控制的审计
第十三章 内部控制与注册会计师的审计风险
第十四章 注册会计师的审计责任
第十五章 内部控制对风险评估及应对审计风险的影响
结束语
参考文献
后记

 

 

書城介紹  | 合作申請 | 索要書目  | 新手入門 | 聯絡方式  | 幫助中心 | 找書說明  | 送貨方式 | 付款方式 香港用户  | 台灣用户 | 海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2024 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved.