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『簡體書』内部审计

書城自編碼: 2091368
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 王宝庆
國際書號(ISBN): 9787565411748
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2013-06-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 216/282000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 260

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《21世纪高等教育审计精品教材:内部审计》首先介绍了《萨班斯一奥克斯利法案》与影响、审计关系、内部审计工作规范体系;然后介绍了内部审计特征、内部审计人员的职业道德和职业能力、行业协会和内部审计机构;接着对内部审计的主要工作、管理方法、自我评价进行了深入浅出的讲解;最后对舞弊审计、经济效益审计和风险管理审计等相关领域和新兴领域进行简要介绍,以拓展读者的视野。
目錄
第1章公司治理与内部审计
学习目标
1.1公司治理概述
1.2《萨班斯一奥克斯利法案》及其影响
1.3审计关系
1.4我国内部审计工作规范体系
关键概念
本章小结
阅读案例浙江日发数码精密机械股份有限公司内部审计实践
第2章内部审计特征
学习目标
2.1政府审计与民间审计特征比较
2.2内部审计特征
关键概念
本章小结
阅读案例浙江嘉兴:建立“五个机制”强化内审组织指导
第3章内部审计人员与行业协会
学习目标
3.1内部审计人员的职业道德
3.2内部审计人员的执业能力
3.3内部审计协会
关键概念
本章小结
阅读案例这些审计人员的审计行为恰当吗
第4章内部审计机构
学习目标
4.1内部审计机构设置原则
4.2内部审计机构常见设置模式
4.3内部审计机构职责与权限
4.4内部审计机构管理
关键概念
本章小结
阅读案例帕玛拉特公司在内部审计机构的设置和作用
第5章内部审计主要工作
学习目标
5.1审计计划
5.2审计通知书
5.3审计证据
5.4审计工作底稿
5.5审计报告
5.6后续审计
关键概念
本章小结
阅读案例××集团股份有限公司2012年度审计工作计划
第6章内部审计管理方法
学习目标
6.1内部审计营销管理
6.2内部审计制度管理
6.3内部审计工作绩效评价
关键概念
本章小结
阅读案例规范管理降成本创新方法促审计
第7章内部控制自我评价
学习目标
7.1内部控制概述
7.2内部控制自我评价的程序及方法
7.3内部控制自我评价报告
关键概念
本章小结
阅读案例××股份有限公司20xx年度内部控制评价报告
第8章舞弊审计
学习目标
8.1舞弊审计概述
8.2管理层舞弊与审计
8.3雇员舞弊与审计
8.4舞弊防范
关键概念
……
第9章经济效益审计
第10章风险管理审计
主要参考文献

 

 

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