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『簡體書』基础审计(第三版)

書城自編碼: 1654732
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 高翠莲
國際書號(ISBN): 9787040254105
出版社: 高等教育出版社
出版日期: 2004-10-01
版次: 3 印次: 4
頁數/字數: 275/430000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 236

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內容簡介:
本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材修订版。
本书包括审计理论和审计实务两大部分,以民间审计为主线,兼顾政府审计与内部审计。审计理论部分主要介绍了审计准则、审计程序、审计标准、审计方法、审计证据、审计工作底稿、计划审计工作、风险评估与应对等问题;审计实务部分以销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计为例介绍了项目审计的程序、方法、技巧,最后详细介绍了注册会计师审计报告的撰写方法。
本书适用于高等职业院校、高等专科学校、成人高校、民办高校及本科院校举办的二级职业技术学院会计类专业及其他相关专业的教学,也可供五年制高职、中职学生使用,并可作为社会从业人士的参考读物。
目錄
第一章 概论
第一节 审计的涵义
第二节 审计目标与审计对象
第三节 审计的职能、作用和任务
第四节 审计的分类
第二章 审计组织形式与审计准则
第一节 审计组织形式
第二节 审计准则
第三章 审计程序与审计标准
第一节 审计程序
第二节 审计业务约定书
第三节 审计标准
第四章 审计方法
第一节 审计基本方法
第二节 审计抽样方法
第五章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
第六章 计划审计工作
第一节 初步业务活动
第二节 总体审计策略和具体审计计划
第三节 审计重要性
第四节 审计风险
第七章 风险评估
第一节 风险评估程序
第二节 了解被审计单位
第八章 风险应对
第一节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
第三节 控制测试
第四节 实质性程序
第五节 进一步审计程序举例
第九章 销售与收款循环审计
第一节 销售与收款循环的控制测试
第二节 营业收入审计
第三节 应收账款和坏账准备审计
第四节 其他相关账户审计
第十章 采购与付款循环审计
第一节 采购与付款循环的控制测试
第二节 应付账款审计
第三节 固定资产审计
第四节 其他相关账户审计
第十一章 存货与仓储循环审计
第一节 存货与仓储循环的控制测试
第二节 存货审计
第三节 应付职工薪酬审计
第四节 营业成本审计
第五节 存货相关账户审计
第十二章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环的控制测试
第二节 借款审计
第三节 所有者权益审计
第四节 投资审计
第五节 其他相关账户审计
第十三章 货币资金审计
第一节 货币资金的控制测试
第二节 库存现金审计
第三节 银行存款审计
第四节 其他货币资金审计
第十四章 审计报告
第一节 审计报告编制前的工作
第二节 审计报告概述
第三节 简式审计报告的意见类型
第四节 审计报告的编制
第十五章 特殊审计领域
第一节 特殊目的审计报告
第二节 资本验证
参考文献

 

 

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